607-442-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 607-182-L124
- Total
- $1.360.146
- Neto
- $1.142.980
- Impuestos
- $217.166
INSUMOS ELÉCTRICOS, DE JARDÍN Y FERRETERÍA PARA LA DIVISIÓN TÉCNICA DESDE 607-182-L124 O/C aceptación 03 días hábiles, desde el envío de la presente Orden. Depto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos Coordinar con Fabio Velásquez a fvelasqueza@parquemet.cl, FONO 27301324. Se solicita al proveedor que al momento de emitir sus facturas deben enviar el archivo XML de éstas a la casilla dipresrecepcion@custodium.com PED 249 DITEC
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