607-414-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-267-COT25

Total
$4.895.660
Neto
$4.114.000
Impuestos
$781.660
Descripción

Coordinar servicio con el Sr. Julio Molina al teléfono 962653727 o con Nathali Latorre al correo nlatorrem@parquemet.cl y/o al teléfono 971388547 Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°279 División Técnica.

Partes
Proveedor
MAXSIS SPA77.211.245-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-12-2025
  2. Envío a proveedor
    22-12-2025
  3. Aceptación
    29-12-2025