607-402-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-251-COT25

Total
$595.000
Neto
$500.000
Impuestos
$95.000
Descripción

Justificación selección de cotización menos económica: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente. Coordinar servicio con el Sr. Julio Molina al teléfono 962653727 o con Nathali Latorre al correo nlatorrem@parquemet.cl y/o al teléfono 971388547 Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°276 de la División Técnica

Partes
Proveedor
ST GROUP SPA77.131.171-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-12-2025
  2. Envío a proveedor
    19-12-2025
  3. Aceptación
    29-12-2025