607-38-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-29-COT26

Total
$1.499.705
Neto
$1.271.000
Impuestos
$228.705
Descripción

Coordinar con Juan Ulloa al correo julloar@parquemet.cl y/o al teléfono 227301166 Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°33 Servicio de Bienestar.

Partes
Proveedor
LUDWIG HERNÁN CABRERA CABRERA6.551.660-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-03-2026
  2. Envío a proveedor
    11-03-2026
  3. Aceptación
    11-03-2026