607-38-AG26Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-29-COT26
- Total
- $1.499.705
- Neto
- $1.271.000
- Impuestos
- $228.705
Coordinar con Juan Ulloa al correo julloar@parquemet.cl y/o al teléfono 227301166 Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°33 Servicio de Bienestar.
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