607-307-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-213-COT25

Total
$3.213.000
Neto
$2.550.000
Impuestos
$513.000
Descripción

Coordinar servicio con Julio Molina Queglas al 962653727. Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°223 de la División Técnica.

Partes
Proveedor
ST GROUP SPA77.131.171-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-10-2025
  2. Envío a proveedor
    28-10-2025
  3. Aceptación
    05-11-2025