607-259-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-183-COT25

Total
$2.300.000
Neto
$2.300.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR SERVICIO CON LA SRA. Veronica Valdebenito Encargado la sección de Capacitación, Parque Metropolitano de Santiago correo vvaldebenito@parquemet.cl Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°119, Sección Desarrollo de las Personas/ capacitación.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-08-2025
  2. Envío a proveedor
    27-08-2025
  3. Aceptación
    18-11-2025