607-25-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-16-COT26

Total
$470.000
Neto
$398.325
Impuestos
$71.675
Descripción

Orden de Compra codigo: 607-25-AG26 dirigida a NICOLAS ENRIQUE MORAGA PEREZ Coordinar servicio con Dante Ruiz Molina correo druiz@parquemet.cl y/o con Mauricio Abarca al correo mabarcap@parquemet.cl Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°21 Activación y Eventos.

Partes
Proveedor
NICOLAS ENRIQUE MORAGA PEREZ19.274.887-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-02-2026
  2. Envío a proveedor
    11-02-2026
  3. Aceptación
    11-03-2026