607-22-AG26Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-13-COT26
- Total
- $470.000
- Neto
- $398.325
- Impuestos
- $71.675
Orden de Compra codigo: 607-22-AG26 dirigida a SEBASTIAN ANDRES VERA VEGA Coordinar servicio con Dante Ruiz Molina al correo druiz@parquemet.cl y/o con Mauricio Abarca al correo mabarcap@parquemet.cl Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°2 Activación y Eventos.
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