607-199-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 607-29-L123

Total
$2.000.000
Neto
$2.000.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR SERVICIO CON LA SRA. Veronica Valdebenito Encargado la sección de Capacitación, Parque Metropolitano de Santiago correo vvaldebenito@parquemet.cl Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°25, Sistema Capacitación/Sección Desarrollo de las Personas

Partes
Proveedor
AFECAP78.214.450-2
Licitación de origen
607-29-L123
Proceso
  1. Creación
    01-06-2023
  2. Envío a proveedor
    02-06-2023
  3. Aceptación
    02-06-2023