607-167-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-91-COT24

Total
$1.350.000
Neto
$1.350.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR SERVICIO CON LA SRA. Veronica Valdebenito Encargado la sección de Capacitación, Parque Metropolitano de Santiago correo vvaldebenito@parquemet.cl Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°126, Sistema Capacitación/Sección Desarrollo de las Personas

Partes
Proveedor
GESTION2276.221.474-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-06-2024
  2. Envío a proveedor
    12-06-2024
  3. Aceptación
    12-06-2024