5955-11-SE17Aceptada

MATERIAL DE OFICINA

Total
$262.704
Neto
$220.760
Impuestos
$41.944
Descripción

CORRIGE ORDEN DE COMPRA N°5955-998-SE16 POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE CONSIDERO FACTURA N°058 DE FECHA 16/12 /16 POR UN MONTO DE $37.128.- LA CUAL EL MUNICIPIO FINANCIARÁ, MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIAS APOYO PSICOSOCIAL (contrato de sumin

Partes
Proveedor
Iris9.329.111-5
Licitación de origen
3140-1-LE16
Proceso
  1. Creación
    13-01-2017
  2. Envío a proveedor
    13-01-2017
  3. Aceptación
    24-01-2017