5907-49-AG26Aceptada

Compra material de oficina y otros, memo n°32/2026-Depto seguridad

Total
$166.541
Neto
$139.950
Impuestos
$26.591
Descripción

Compra material de oficina y otros, memo n°32/2026-Depto seguridad El proveedor adjudicado deberá acompañar siempre guía de despacho de los productos enviados a la dirección definida en la OC, una vez recibido conforme los bienes en portal www.mercadopublico.cl, corresponderá la emisión de respectiva factura indicando N° de OC y N° de GUIA DESPACHO (si lo hubiere) y forma de pago A CREDITO. De lo contrario, la IMH, procederá a cancelar documento en el portal del www.sii.cl Con cargo a la cuenta presupuestaria n°215-22-04-012-000/215-22-04-001-000 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5907-44-COT26 Orden de Compra codigo: 5907-49-AG26 dirigida a EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-04-2026, 12:00 a. m.