5907-49-AG26Aceptada
Compra material de oficina y otros, memo n°32/2026-Depto seguridad
- Total
- $166.541
- Neto
- $139.950
- Impuestos
- $26.591
Descripción
Compra material de oficina y otros, memo n°32/2026-Depto seguridad El proveedor adjudicado deberá acompañar siempre guía de despacho de los productos enviados a la dirección definida en la OC, una vez recibido conforme los bienes en portal www.mercadopublico.cl, corresponderá la emisión de respectiva factura indicando N° de OC y N° de GUIA DESPACHO (si lo hubiere) y forma de pago A CREDITO. De lo contrario, la IMH, procederá a cancelar documento en el portal del www.sii.cl Con cargo a la cuenta presupuestaria n°215-22-04-012-000/215-22-04-001-000 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5907-44-COT26 Orden de Compra codigo: 5907-49-AG26 dirigida a EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
Partes
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
- Proveedor
- EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.77.022.743-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación21-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor21-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación23-04-2026, 12:00 a. m.