5907-44-AG26Recepción conforme
Compra insumos varios, Progra. muni n°02, memo n°66/2026-Depto seguridad
- Total
- $476.000
- Neto
- $400.000
- Impuestos
- $76.000
Compra insumos varios, Progra. muni n°02, memo n°66/2026-Depto seguridad El proveedor adjudicado deberá acompañar siempre guía de despacho de los productos enviados a la dirección definida en la OC, una vez recibido conforme los bienes en portal www.mercadopublico.cl, corresponderá la emisión de respectiva factura indicando N° de OC y N° de GUIA DESPACHO (si lo hubiere) y forma de pago A CREDITO. De lo contrario, la IMH, procederá a cancelar documento en el portal del www.sii.cl Con cargo a la cuenta presupuestaria n°215-22-01-001-001-000 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5907-59-COT26 Orden de Compra codigo: 5907-44-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L.
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