5907-119-AG25Recepción conforme

Contratación serv. recarga más mantención extintores, memo n°183/2025-Depto Seguridad

Total
$248.115
Neto
$208.500
Impuestos
$39.615
Descripción

Contratación serv. recarga mis mantención extintores, memo n°183/2025-Depto Seguridad El proveedor adjudicado del servicio, al emitir Factura/Boleta deberá de ser acompañada con medios verificadores (listado/relación de pasajeros, fotos, certificados, informe, comprobante, otros) para la gestión del pago de la factura/Boleta realizado el servicio Con cargo a la cuenta presupuestaria n°215-22-06-999-000 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5907-149-COT25 Orden de Compra codigo: 5907-119-AG25 dirigida a PESCAM SPA

Partes
Proveedor
PESCAM SPA78.192.302-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-09-2025
  2. Envío a proveedor
    23-09-2025
  3. Aceptación
    23-09-2025