5855-103-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 5855-14-LE25 ADQ CONSUMIBLES IMPRESORAS Y MULTI. REF 147
- Total
- $15.142.750
- Neto
- $12.725.000
- Impuestos
- $2.417.750
REF. 147 MEMORANDUM FINANZAS 04.04.25 SOLICITA REDUCCION 5 DIAS DA 220 DE 04.04.2025 APRUEBA BASES, ANEXOS LICITACION INFORME EVALUACION LIC. 5855-14-LE25 DA. 279 DE 25.04.25 ADJUDICA LICITACION CDP 209/2025 Tras efectuar la revisión de las ofertas disponibles en el catálogo electrónico dispuesto por la dirección de compras y contratación, a través del mecanismo convenio marco y se constató que no existe convenio asociado al requerimiento. Para efectos de gestión de pago, deberán contactarse con el Encargado de Contabilidad al correo alvaro.garcia@municamarones.cl y teléfono institucional +56939343389. la emisión de factura corresponderá sólo ante el acuse conforme de la recepción total de productos por parte del encargado de bodega y debe ser remitida al correo precedente.
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