5750-65-SE23Recepción conforme

AUMENTO DE CONTRATO ID 5750-19-LP22.

Total
$20.188.350
Neto
$16.965.000
Impuestos
$3.223.350
Descripción

LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SII CON COPIA AL CORREO mop_dte@paperless.cl, INDICANDO EN LAS "REFERENCIAS" EL CÓDIGO DE LA UNIDAD DE PAGO:1950 REG_15_DIRECCION DE VIALIDAD. PARA EL DEPOSITO DEL PAGO LOS PROVEEDORES DEBERÁN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN EL MANUAL DE USUARIO TRÁMITE DIGITAL: AUTORIZACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE BANCOS PARA USUARIOS CONTRATISTA, CONSULTOR O PROVEEDOR.

Partes
Proceso
  1. Creación
    15-06-2023
  2. Envío a proveedor
    15-06-2023
  3. Aceptación
    15-06-2023