5750-197-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-26-LQ22

Total
$129.155.197
Neto
$108.533.779
Impuestos
$20.621.418
Descripción

LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SII CON COPIA AL CORREO mop_dte@paperless.cl, INDICANDO EN LAS "REFERENCIAS" EL CÓDIGO DE LA UNIDAD DE PAGO:1950 REG_15_DIRECCION DE VIALIDAD. PARA EL DEPOSITO DEL PAGO LOS PROVEEDORES DEBERÁN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN EL MANUAL DE USUARIO TRÁMITE DIGITAL: AUTORIZACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE BANCOS PARA USUARIOS CONTRATISTA, CONSULTOR O PROVEEDOR ADJUNTO A LA FICHA DE LICITACIÓN.

Proceso
  1. Creación
    17-11-2022
  2. Envío a proveedor
    19-12-2022
  3. Aceptación
    20-12-2022