5750-191-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-28-LE22

Total
$5.353.260
Neto
$4.498.538
Impuestos
$854.722
Descripción

LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SII CON COPIA AL CORREO mop_dte@paperless.cl, INDICANDO EN LAS "REFERENCIAS" EL CÓDIGO DE LA UNIDAD DE PAGO:1950 REG_15_DIRECCION DE VIALIDAD. PARA EL DEPOSITO DEL PAGO LOS PROVEEDORES DEBERÁN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN EL MANUAL DE USUARIO TRÁMITE DIGITAL: AUTORIZACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE BANCOS PARA USUARIOS CONTRATISTA, CONSULTOR O PROVEEDOR ADJUNTO A LA FICHA DE LICITACIÓN.

Partes
Proveedor
Moisés Aaron76.540.232-8
Licitación de origen
5750-28-LE22
Proceso
  1. Creación
    09-11-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-11-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-11-2022, 12:00 a. m.