5750-135-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-21-LP23

Total
$68.686.514
Neto
$57.719.760
Impuestos
$10.966.754
Descripción

LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SII CON COPIA AL CORREO mop_dte@paperless.cl, INDICANDO EN LAS "REFERENCIAS" EL CÓDIGO DE LA UNIDAD DE PAGO:1950 REG_15_DIRECCION DE VIALIDAD. PARA EL DEPOSITO DEL PAGO LOS PROVEEDORES DEBERÁN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN EL MANUAL DE USUARIO TRÁMITE DIGITAL: AUTORIZACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE BANCOS PARA USUARIOS CONTRATISTA, CONSULTOR O PROVEEDOR ADJUNTO A LA FICHA DE LICITACION.

Partes
Proceso
  1. Creación
    26-10-2023
  2. Envío a proveedor
    23-11-2023
  3. Aceptación
    25-11-2023