5688-86-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE ID5688-17-L109

Total
$30.000
Neto
$30.000
Impuestos
$0
Descripción

Servicio aseo Of. Máfil mes MAYO 2009, ORDEN DE COMPRA DESDE ID5688-17-L109. Valor bruto incluido 10% Ret. Impto. Renta 2da Categoria, Boleta N° 186.

Partes
Proveedor
Rosa Eliana Ramirez Rodriguez6.795.253-7
Licitación de origen
5688-17-L109
Proceso
  1. Creación
    02-06-2009
  2. Envío a proveedor
    02-06-2009