5688-114-SE23Recepción conforme

CS SERVICIO DE GG.SS COMUNAS MES DE DICIEMBRE

Total
$9.833.328
Neto
$8.263.301
Impuestos
$1.570.027
Descripción

LA FACTURA QUE SE EMITA SERÁ PAGADA A TRAVÉS DE LA TGR O A SU VEZ LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS RÍOS, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS DESDE SU ACEPTACIÓN CONFORME. FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PÚBLICO ANTES DE FACTURAR. INCLUIR EL NUMERO DE ORCOM EN CAMPO 801 DE ARCHIXO XML DE FACTURA ELECTRÓNICA DEL SII.

Partes
Proveedor
ALTA CIMA SPA77.563.664-5
Licitación de origen
5688-8-LE23
Proceso
  1. Creación
    01-12-2023
  2. Envío a proveedor
    01-12-2023
  3. Aceptación
    12-12-2023