5688-102-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE ID5688-17-L109

Total
$30.000
Neto
$30.000
Impuestos
$0
Descripción

Servicio aseo Of. Máfil mes JUNIO 2009. ORDEN DE COMPRA DESDE ID5688-17-L109. Valor bruto incluye 10% Ret. Impto. Renta 2da Categoria. Boleta N° 187.

Partes
Proveedor
Rosa Eliana Ramirez Rodriguez6.795.253-7
Licitación de origen
5688-17-L109
Proceso
  1. Creación
    02-07-2009
  2. Envío a proveedor
    02-07-2009