5663-51-AG25Recepción conforme

COMPRA NEUMÁTICOS MAXU ROJA

Total
$440.496
Neto
$370.165
Impuestos
$70.331
Descripción

Al realizar factura electrónica, ésta debe ser extendida a nombre de MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica: COD UNIDAD DE PAGO 50 UNIDAD_DE_PAGO REG_01_DIRECCION_DE_OBRAS_HIDRAULICAS Correo electrónico mop_dte@paperless.cl

Partes
Proveedor
VENTA STORE CHILE SPA77.408.515-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-12-2025
  2. Envío a proveedor
    11-12-2025
  3. Aceptación
    11-12-2025