5657-375-AG24Recepción conforme

DVM SAE 339 Folio 51 y 52 Letreros programa extensión: 5657-167-COT24

Total
$963.900
Neto
$810.000
Impuestos
$153.900
Descripción

SAE 339 Orden de Compra codigo: 5657-375-AG24 dirigida a COMERCIAL DEDALO SPA Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva no en la glosa de lo contrario será rechazada automáticamente por el sistema.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.-

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
COMERCIAL DEDALO SPA76.626.959-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-10-2024, 12:00 a. m.