5657-328-AG25Recepción conforme

AVA SIC 451 FOLIO 80

Total
$405.790
Neto
$303.000
Impuestos
$64.790
Descripción

Orden de Compra codigo: 5657-328-AG25 dirigida a PLUS CONTROL SPA ADOLFO VALLEJOS 9 9649 5984 Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva no en la glosa de lo contrario será rechazada automáticamente por el sistema.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público”.

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
PLUS CONTROL SPA77.916.708-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-11-2025
  2. Envío a proveedor
    11-11-2025
  3. Aceptación
    12-11-2025