5657-181-SE23Recepción conforme

AVA SAE 252 FOLIO 999 REPARACION L3

Total
$4.219.949
Neto
$3.546.176
Impuestos
$673.773
Descripción

SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN BRIGADA LINGUE 3 SEGUN SAE 252 FOLIO 999 Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva no en la glosa de lo contrario será rechazada automáticamente por el sistema.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.-

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
EDGARDO IGNACIO ESPREL PICHIPIL13.320.165-3
Licitación de origen
909103-5-LE22
Proceso
  1. Creación
    12-07-2023
  2. Envío a proveedor
    12-07-2023
  3. Aceptación
    13-07-2023