AVA SIRE 717 SIC 626 FOLIO 12 POLERAS PREVENCION
- Total
- $922.250
- Neto
- $775.000
- Impuestos
- $147.250
Orden de Compra codigo: 5657-112-AG26 dirigida a FABRITA SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. Marliz Diaz Müller +569 6320 1977 Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva no en la glosa de lo contrario será rechazada automáticamente por el sistema.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- FABRITA SPA76.492.314-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor30-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación07-05-2026, 12:00 a. m.