5657-107-AG26Aceptada

AVA SIRE 723 SIC 681 CAJAS PLASTICAS DEPRIF

Total
$802.893
Neto
$674.700
Impuestos
$128.193
Descripción

Orden de Compra codigo: 5657-107-AG26 dirigida a NP MANUALIDADES SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. ADOLFO VALLEJOS 9 9649 5984 Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva no en la glosa de lo contrario será rechazada automáticamente por el sistema.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público”.

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
NP MANUALIDADES SPA76.938.598-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    30-04-2026
  3. Aceptación
    07-05-2026