AVA SIRE 723 SIC 681 CAJAS PLASTICAS DEPRIF
- Total
- $802.893
- Neto
- $674.700
- Impuestos
- $128.193
Orden de Compra codigo: 5657-107-AG26 dirigida a NP MANUALIDADES SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. ADOLFO VALLEJOS 9 9649 5984 Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva no en la glosa de lo contrario será rechazada automáticamente por el sistema.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- NP MANUALIDADES SPA76.938.598-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-04-2026
- Envío a proveedor30-04-2026
- Aceptación07-05-2026