5657-107-AG25Recepción conforme

SIC 170 - SIRE 137 SERVICIO DESRATIZACIÓN VIVERO HUILLILEMU: 5657-24-COT25

Total
$996.030
Neto
$837.000
Impuestos
$159.030
Descripción

Orden de Compra codigo: 5657-107-AG25 dirigida a Empresa de Servcios Carmen Gloria Gatica Beltran E Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva no en la glosa de lo contrario será rechazada automáticamente por el sistema.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.-

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Ivan Javier76.323.421-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-04-2025
  2. Envío a proveedor
    16-04-2025
  3. Aceptación
    16-04-2025