564162-76-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 564162-97-COT25

Total
$4.957.469
Neto
$4.165.940
Impuestos
$791.529
Descripción

Orden de Compra codigo: 564162-76-AG25 dirigida a GRUPO NUR SPA CC: 112 PS: 1625 Solicitante: Valentina Olguín Álvarez Correo: Valentina.olguin.a@usach.cl Teléfono: +56992217768 Despacho: Av. Víctor Jara 3555, Estación central. Departamento de Ingeniería Eléctrica, laboratorio E2Tech. Zócalo DIE Enviar factura a: usach_dte@paperless.cl y a nicole.arce.r@usach.cl; contra entrega del bien y/o servicio. Indicar ID de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. OC debe estar en estado Aceptada en portal mercado público El despacho debe gestionarse antes del 17 de enero debido al receso de verano universitario. En caso de no realizarse dentro de este plazo, deberá programarse a partir del 24 de febrero.

Partes
Proveedor
GRUPO NUR SPA76.174.783-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-01-2025
  2. Envío a proveedor
    17-01-2025
  3. Aceptación
    20-01-2025