5613-76-AG26Aceptada

Motosierra. Compra Ágil 5613-99-COT26.-

Total
$339.150
Neto
$285.000
Impuestos
$54.150
Descripción

La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo adquisicionesforestal@uchile.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. Contacto Pago factura: egresosforestal@uchile.cl.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
YOLANDA PURÍSIMA DÍAZ ARAYA7.126.205-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-03-2026, 12:00 a. m.