5613-57-AG26Aceptada

Materiales de Construcción. Compra Ágil 5613-74-COT26.-

Total
$2.366.803
Neto
$1.988.910
Impuestos
$377.893
Descripción

La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo adquisicionesforestal@uchile.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. Contacto Pago factura: egresosforestal@uchile.cl.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
DIPROMERC SPA78.005.746-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-02-2026
  2. Envío a proveedor
    10-02-2026
  3. Aceptación
    11-02-2026