5613-402-AG25Aceptada

Materiales de Ferreteria. Compra Ágil5613-555-COT25.-

Total
$174.216
Neto
$146.400
Impuestos
$27.816
Descripción

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo adquisicionesforestal@uchile.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: egresosforestal@uchile.cl.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
ALPHA SERVICES SPA77.025.532-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-12-2025
  2. Envío a proveedor
    05-12-2025
  3. Aceptación
    05-12-2025