5613-20-AG26Aceptada

Camión Pluma. Compra Ágil 5613-9-COT26.-

Total
$642.600
Neto
$540.000
Impuestos
$102.600
Descripción

La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo adquisicionesforestal@uchile.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. Contacto Pago factura: egresosforestal@uchile.cl.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
GRUMEN SPA77.999.037-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-01-2026
  2. Envío a proveedor
    15-01-2026
  3. Aceptación
    15-01-2026