Primer OC 5520-38-LR24 Julio 2025 layner
- Total
- $15.491.412
- Neto
- $13.017.993
- Impuestos
- $2.473.419
Código IDIEM Facturación 12062201 (G) julio 2025 LPú 5520-38-LR24 - SOL: Múltiples solicitudes *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl - JGD
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- LAYNER EST76.213.656-2
- Licitación de origen
- 5520-38-LR24
- Creación07-10-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-10-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación07-10-2025, 12:00 a. m.