PARA COPIAR
- Total
- $2.578.016
- Neto
- $2.166.400
- Impuestos
- $411.616
Código IDIEM Facturación 12062201 (G) julio 2025 LPú 5520-32-LR24 - SOL: 28565 *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl - GVC
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- ECOSER SPA96.729.820-4
- Licitación de origen
- 5520-32-LR24
- Creación26-09-2025
- Envío a proveedor26-09-2025
- Aceptación29-09-2025