5520-9499-SE25Aceptada

Servicio de aseo Santiago - Prestación de Servicios Integrales SPA agosto 2025

Total
$25.228.000
Neto
$21.200.000
Impuestos
$4.028.000
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) agosto 2025 (con un servicio adicional) LPú 5520-3-LR25 - SOL: 29401 *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl - GVC

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
5520-3-LR25
Proceso
  1. Creación
    12-09-2025
  2. Envío a proveedor
    12-09-2025
  3. Aceptación
    12-09-2025