SERVICIO DE GESTIÓN HOTELERA A NIVEL NACIONAL. Licitación 5520-71-LR22
- Total
- $4.529.402
- Neto
- $3.806.220
- Impuestos
- $723.182
CONTACTO: Camila Rosales 954100946 (Presupuesto: N° 5621) Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-71-LR22 - SOL: 15221-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - EDT
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- CONCORDE EXPRESS76.364.234-8
- Licitación de origen
- 5520-71-LR22
- Creación28-02-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor28-02-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación28-02-2024, 12:00 a. m.