5520-883-SE24Recepción conforme

SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

Total
$9.425
Neto
$7.920
Impuestos
$1.505
Descripción

CONTACTO ENTREGA: Pablo Zambrano - 982845682 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22 - SOL: 15220-B * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
Licitación de origen
5520-18-LQ22
Proceso
  1. Creación
    26-02-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-02-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-02-2024, 12:00 a. m.