5520-780-SE24Recepción conforme

Mantención y reparación de sedes I II IV V región. Licitacion 5520-58-LP22.-

Total
$5.716.760
Neto
$4.804.000
Impuestos
$912.760
Descripción

CONTACTO: Christian Gonzalez Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-58-LP22 - SOL: MULTIPLE * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CONSTRUCTORA RMK EIRL76.371.615-5
Licitación de origen
5520-58-LP22
Proceso
  1. Creación
    16-02-2024
  2. Envío a proveedor
    19-02-2024
  3. Aceptación
    21-02-2024