5520-635-SE23Recepción conforme

Suministro de materiales refractarios industriales. T.D. 812-2021.-

Total
$675.273
Neto
$567.456
Impuestos
$107.817
Descripción

CONTACTO: Diego Ortiz - 945697960 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo Nº 812-2021- Sol.: 7025-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”.*"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura".“La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura” - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
MACER S.A.76.044.610-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-02-2023
  2. Envío a proveedor
    23-02-2023
  3. Aceptación
    24-02-2023