5520-6328-SE24Recepción conforme

SUMINISTRO DE MEMBRANAS DE LÁTEX. Trato directo EF-2030-2024.-

Total
$1.704.675
Neto
$1.432.500
Impuestos
$272.175
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) TD EF-2030-2024 - SOL: 22588-A Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho La conversión se realizará al día de la emisión de la factura La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. En caso de factorización, enviar carta a contabilidad@idiem.cl - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Promundo79.855.960-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-12-2024
  2. Envío a proveedor
    16-12-2024
  3. Aceptación
    18-12-2024