5520-6319-SE24Recepción conforme

Servicio de mantención y repararación de termos eléctricos. Licitación 5520-17-LE24

Total
$238.000
Neto
$200.000
Impuestos
$38.000
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-17-LE24 - SOL: 22539 * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas a proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com"La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho"*"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La factura debe indicar el código de la orden de compra asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema." *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura"*"En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl" - DCG

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CONSTRUCTORA RMK EIRL76.371.615-5
Licitación de origen
5520-17-LE24
Proceso
  1. Creación
    16-12-2024
  2. Envío a proveedor
    16-12-2024
  3. Aceptación
    26-12-2024