5520-6019-SE24Recepción conforme

Servicio de mantención y repararación de termos eléctricos. Licitación 5520-17-LE24

Total
$785.400
Neto
$660.000
Impuestos
$125.400
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-17-LE24 - SOL: 22181-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" *"En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl" - DCG

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CONSTRUCTORA RMK EIRL76.371.615-5
Licitación de origen
5520-17-LE24
Proceso
  1. Creación
    29-11-2024
  2. Envío a proveedor
    29-11-2024
  3. Aceptación
    02-12-2024