5520-5773-SE23Recepción conforme

Suministro de cajas plásticas. Licitación 5520-35-LE23

Total
UF 7,14
Neto
UF 6
Impuestos
UF 1,14
Descripción

CONTACTO: Karina Maldonado (solicita Gerardo Lamas) Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-35-LE23 - Sol.: 13900. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a unidad.proveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * Para facturas, en caso de no aparecer la Dirección de Plaza Ercilla Nº883 en SII, utilizar una de las sgtes. direcciones: Arturo Prat Nº1171 o Beauchef Nº 850.- “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". * “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”. EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
5520-35-LE23
Proceso
  1. Creación
    26-12-2023
  2. Envío a proveedor
    26-12-2023
  3. Aceptación
    27-12-2023