SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-
- Total
- $324.870
- Neto
- $273.000
- Impuestos
- $51.870
Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22 - SOL: 14732-A,14732-B * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - MOC Entrega a: Karina Maldonado
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
- Licitación de origen
- 5520-18-LQ22
- Creación05-02-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor05-02-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación06-02-2024, 12:00 a. m.