5520-562-SE24Recepción conforme

SERVICIO DE ASEO DISTINTAS SEDES. Licitación 5520-39-LQ23

Total
$2.558.800
Neto
$2.150.252
Impuestos
$408.548
Descripción

CONTACTO: Esteban Vergara, 986845108 (Enero) Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-39-LQ23 - Sol.: 14764. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a unidad.proveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * Para facturas, en caso de no aparecer la Dirección de Plaza Ercilla Nº883 en SII, utilizar una de las sgtes. direcciones: Arturo Prat Nº1171 o Beauchef Nº 850.-. “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". * “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”. EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
5520-39-LQ23
Proceso
  1. Creación
    05-02-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-02-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-02-2024, 12:00 a. m.