5520-5285-SE23Recepción conforme

SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

Total
$8.033
Neto
$6.750
Impuestos
$1.283
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22- SOL: 13103 * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 20 del mes en curso), para entregar productos entre los días 21 y 30 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”- CBU Entrega a: JORGE FARIAS +56987787424

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
Licitación de origen
5520-18-LQ22
Proceso
  1. Creación
    23-11-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-11-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-11-2023, 12:00 a. m.