5520-4792-SE24Recepción conforme

SUMINISTRO DE MEMBRANAS DE LÁTEX PARA ENSAYOS DE LABORATORIO. Trato Directo N°1789-2022.-

Total
$1.700.272
Neto
$1.428.800
Impuestos
$271.472
Descripción

CONTACTO: JORGE FARIAS 987787424 (F. Sanhueza) Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo 1789-2022 - SOL: 20687-W-X * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" *"En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión a: contabilidad@idiem.cl" - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Promundo79.855.960-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-09-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-09-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-10-2024, 12:00 a. m.