5520-474-SE23Aceptada
Suministro de membranas de látex para ensayos de laboratorio. Trato Directo N°301-2022.-
- Total
- $791.945
- Neto
- $665.500
- Impuestos
- $126.445
Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo Nº 301-2022 - SOL: 6860-6861. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho.*"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura".La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura- CBU 998482918 - Milka Valenzuela
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