5520-474-SE23Aceptada

Suministro de membranas de látex para ensayos de laboratorio. Trato Directo N°301-2022.-

Total
$791.945
Neto
$665.500
Impuestos
$126.445
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo Nº 301-2022 - SOL: 6860-6861. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”.*"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura".“La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”- CBU 998482918 - Milka Valenzuela

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Promundo79.855.960-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-02-2023
  2. Envío a proveedor
    08-02-2023
  3. Aceptación
    10-02-2023